九江经济技术开发区人民检察院2023年度单位决算
目 录
第一部分 九江经济技术开发区人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江经济技术开发区人民检察院概况
一、单位主要职责
九江经济技术开发区人民检察院是国家专门的法律监督机关,检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面:
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(二)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
(三)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(五)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(六)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(七)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、机构设置及人员情况
本单位设立4个内设机构,分别是办公室、政治部、第一检察部和第二检察部。
本单位年末在职人员20人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位:九江经济技术开发区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
730.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
712.95 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
95.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
43.71 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
13.24 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
55.94 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
825.84 |
本年支出合计 |
58 |
825.84 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
825.84 |
总计 |
62 |
825.84 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
单位:九江经济技术开发区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
825.84 |
730.84 |
|
|
|
|
95.00 |
204 |
公共安全支出 |
712.95 |
617.95 |
|
|
|
|
95.00 |
20404 |
检察 |
712.95 |
617.95 |
|
|
|
|
95.00 |
2040401 |
行政运行 |
523.16 |
428.16 |
|
|
|
|
95.00 |
2040410 |
检察监督 |
187.91 |
187.91 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.39 |
26.39 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
17.32 |
17.32 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.32 |
17.32 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.94 |
55.94 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.94 |
55.94 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.94 |
55.94 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
单位:九江经济技术开发区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
825.84 |
583.38 |
242.47 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
712.95 |
470.49 |
242.47 |
|
|
|
20404 |
检察 |
712.95 |
470.49 |
242.47 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
523.16 |
468.61 |
54.56 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
187.91 |
|
187.91 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.39 |
26.39 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
17.32 |
17.32 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.32 |
17.32 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.94 |
55.94 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.94 |
55.94 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.94 |
55.94 |
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位:九江经济技术开发区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
730.84 |
488.38 |
242.47 |
204 |
公共安全支出 |
617.95 |
375.49 |
242.47 |
20404 |
检察 |
617.95 |
375.49 |
242.47 |
2040401 |
行政运行 |
428.16 |
373.61 |
54.56 |
2040410 |
检察监督 |
187.91 |
|
187.91 |
2040499 |
其他检察支出 |
1.88 |
1.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.71 |
43.71 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.39 |
26.39 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.43 |
1.43 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.07 |
24.07 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.89 |
0.89 |
|
20808 |
抚恤 |
17.32 |
17.32 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.32 |
17.32 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.24 |
13.24 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.24 |
13.24 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.23 |
10.23 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.01 |
3.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.94 |
55.94 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.94 |
55.94 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.94 |
55.94 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
单位:九江经济技术开发区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
434.54 |
302 |
商品和服务支出 |
36.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
164.14 |
30201 |
办公费 |
1.51 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.60 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
136.41 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.13 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.02 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.07 |
30206 |
电费 |
6.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.89 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.23 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.01 |
30209 |
物业管理费 |
1.33 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
30211 |
差旅费 |
1.88 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
55.94 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.82 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.32 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.06 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.82 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.44 |
30229 |
福利费 |
2.01 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.39 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
452.36 |
公用支出合计 |
36.02 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位:九江经济技术开发区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位:九江经济技术开发区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位:九江经济技术开发区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
16.40 |
16.40 |
10.33 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
3.公务接待费 |
6 |
6.40 |
6.40 |
0.33 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.33 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
3 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
4 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
33 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
单位:九江经济技术开发区人民检察院 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
3 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计825.84万元,其中年初结转和结余0.00万元,比上年减少7.44万元,下降100.00%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计825.84万元,比上年增加282.46万元,增长51.98%,主要原因:单位办案业务量增加,且2023年有新进人员。
本年收入的具体构成:财政拨款收入730.84万元,占88.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入95.00万元,占11.50%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计825.84万元,其中本年支出合计825.84万元,比上年增加275.02万元,增长49.93%,主要原因:单位办案业务量增加,且2023年有新进人员;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:加大对资金的使用率,科学安排做好落实。
本年支出的具体构成:基本支出583.38万元,占70.64%;项目支出242.47万元,占29.36%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数436.64万元,决算数730.84万元,完成年初预算的167.38%。其中:
(一)公共安全支出(类)年初预算数332.58万元,决算数617.95万元,完成年初预算的185.81%。预决算差异主要原因:单位2023年有人员变动,且检察业务办案量增加。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数44.42万元,决算数43.71万元,完成年初预算的98.40%。预决算差异主要原因:单位2023年有人员变动。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数8.26万元,决算数13.24万元,完成年初预算的160.29%。预决算差异主要原因:单位2023年有新进人员,且缴纳基数上调。
(四)住房保障支出(类)年初预算数51.38万元,决算数55.94万元,完成年初预算的108.88%。预决算差异主要原因:单位2023年有新进人员,且缴纳基数上调。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出488.38万元,其中:
(一)工资福利支出434.54万元,比上年增加179.50万元,增长70.38%,主要原因:单位2023年有新进人员,且社保缴纳基数上调。
(二)商品和服务支出36.02万元,比上年增加8.85万元,增长32.57%,主要原因:随着2023年办案业务量增加,商品和服务支出也随之增长。
(三)对个人和家庭补助支出17.82万元,比上年增加1.74万元,增长10.83%,主要原因:单位人员变动
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:我院严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的相关要求,严格把关,压缩经费支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.40万元,决算数10.33万元,完成全年预算的62.98%;决算数比上年增加2.03万元,增长24.47%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无因公出国(境)费预算。决算数与上年持平,主要原因:单位无因公出国(境)费预算。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:单位无因公出国(境)费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元,决算数10.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位2023年无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因:单位2023年无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数10.00万元,决算数10.00万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:正常按照预算支出。决算数比上年增加2.00万元,增长25.00%,主要原因:主要原因是随着院人员配备增加,办案件数明显比上年度多,车辆使用年限较长,故车辆运行维护成本等费用随之增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
(三)公务接待费全年预算数6.40万元,决算数0.33万元,完成全年预算的5.14%,主要原因:我院严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的相关要求,严格把关公务接待经费支出。决算数比上年增加0.03万元,增长10.40%,主要原因:随着办案量的增大,有关单位接访相应增多。全年国内公务接待4批,累计接待33人次,主要是:随着办案量的增大,有关单位接访相应增多。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出36.02万元,决算数比上年增加8.85万元,增长32.57%,主要原因:2023年单位办案量增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额15.00万元,其中:政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目八个全面开展绩效自评,共涉及资金 245.12万元,占项目支出总额的100%。其中,0个项目评价结果为“优”, 八 个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位省聘书记员经费项目支出绩效自评表如下:
项目支出绩效自评表 |
(2023年度) |
项目名称 |
2023年专项:省聘书记员经费 |
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江经济技术开发区人民检察院 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
40.75 |
40.75 |
40.75 |
10 |
100 |
10 |
政府预算资金 |
40.75 |
40.75 |
40.75 |
— |
100 |
— |
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
在2022年的基础上,进一步挖掘聘用制书记员的办案潜力,更好服务检察办案。 |
基本完成全年绩效目标 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均经费支出 |
≤8.15万元 |
8.15 |
20 |
20 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
书记员保有量 |
≥5人 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
聘用制书记员考核达标率 |
≥95% |
80 |
5 |
3.03 |
一名书记员休产假,故考核达标率略低 |
案件办结率 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
经费发放及时率 |
≥95% |
90 |
10 |
8.68 |
年底考核原因,导致考核奖延迟发放。 |
书记员招聘及时率 |
≥95% |
50 |
10 |
0 |
指标设置有误,当年未进行书记员招聘 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
书记员合同可聘用年限 |
≥3年 |
3 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察官对书记员业务工作满意度 |
≥80% |
70 |
20 |
13.75 |
一名书记员休产假,故满意度略低 |
总分 |
100 |
80.46 |
|
本单位法警加班补贴项目支出绩效自评表如下:
项目支出绩效自评表 |
(2023年度) |
项目名称 |
2023年专项:法警加班补贴 |
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江经济技术开发区人民检察院 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.85 |
0.85 |
0.84 |
10 |
98.82 |
7 |
政府预算资金 |
0.85 |
0.85 |
0.84 |
— |
98.82 |
— |
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目通过发放加班津贴来激励司法警察为检察业务办案服务,为法治九江、平安九江做出贡献。 |
基本已完成全年目标 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均加班津贴总额 |
≤8520元 |
8400 |
20 |
20 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
司法警察保有量 |
≥1人 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
办案场所秩序良好率 |
≥95% |
80 |
15 |
9.08 |
设置原因,导致权重值过高 |
时效指标 |
加班津贴发放及时率 |
≥95% |
80 |
15 |
9.08 |
由于节假日放假原因,导致加班津贴未及时发放。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉检信访案件处置率 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会大众对检察机关满意度 |
≥95% |
90 |
15 |
13.03 |
努力提高业务水平,让群众满意 |
总分 |
100 |
83.19 |
|
本单位司法责任制绩效奖金项目支出绩效自评表如下:
项目支出绩效自评表 |
(2023年度) |
项目名称 |
2023年专项:司法责任制绩效奖金 |
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江经济技术开发区人民检察院 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
7.42 |
7.42 |
7.42 |
10 |
100 |
10 |
政府预算资金 |
7.42 |
7.42 |
7.42 |
— |
100 |
— |
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
在2022年的基础上,更加突出检察办案这条主线,更好服务社会大局 |
基本完成全年目标 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均奖励金额 |
≤1.4万元 |
1.57 |
20 |
17.57 |
2022年检察人员考核总量为15.72 |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
月受益人数 |
≥5人 |
10 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
认罪认罚适用率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
发放迟延率 |
≤5% |
20 |
10 |
0 |
考核认定时间延迟,且由于新进人员未列入年初预算内,考核金额差额部分由院里自筹,导致延迟发放。 |
法定期限内案件办结率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
受益人数稳定率 |
≥90% |
80 |
15 |
10.83 |
考核认定时间延迟,且由于新进人员未列入年初预算内。 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察干警对绩效奖金发放满意率 |
≥90% |
85 |
15 |
12.92 |
考核认定时间延迟,且由于新进人员未列入年初预算内,考核金额差额部分由院里自筹,导致延迟发放。 |
总分 |
100 |
81.32 |
|
本单位法警执勤津贴项目支出绩效自评表如下:
项目支出绩效自评表 |
(2023年度) |
项目名称 |
2023年专项:法警执勤津贴 |
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江经济技术开发区人民检察院 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
10 |
98.11 |
7 |
政府预算资金 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
— |
98.11 |
— |
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过发放执勤津贴来激励司法警察为检察业务办案服务,为法治九江、平安九江做出贡献。 |
基本按照相关要求及时发放 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均经费总额 |
≤10600元 |
9600 |
20 |
20 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
司法警察保有量 |
≥1人 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
检察办案场所秩序良好率 |
≥95% |
85 |
15 |
11.05 |
设置有误,导致分值较高,后期调整 |
时效指标 |
执勤津贴发放及时率 |
≥95% |
70 |
10 |
3.42 |
由于节假日,导致部分津贴未及时发放 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉检信访案件处置率 |
≥85% |
80 |
10 |
8.53 |
设置有误,导致分值较高,后期调整 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会大众对检察机关满意度 |
≥95% |
90 |
20 |
17.37 |
努力提高业务水平,让群众满意 |
总分 |
100 |
82.37 |
|
本单位办案辅助经费经费项目支出绩效自评表如下:
项目支出绩效自评表 |
(2023年度) |
项目名称 |
九江经济技术开发区人民检察院办案辅助经费 |
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江经济技术开发区人民检察院 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
45 |
45 |
10 |
100 |
10 |
政府预算资金 |
0 |
45 |
45 |
— |
100 |
— |
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为了更好协助检察机关开展日常工作,提高办案效率。 |
基本完成全年目标 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均经费支出 |
≤4.5万元 |
4.75 |
20 |
18.89 |
社保基数上调导致 |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
人员保有量 |
≤10人 |
11 |
10 |
9 |
工作需要 |
质量指标 |
人员考核达标率 |
≥95% |
85 |
10 |
7.37 |
一临聘人员休产假 |
日常工作完成率 |
≥90% |
80 |
10 |
7.22 |
一临聘人员休产假 |
时效指标 |
经费发放及时率 |
≥95% |
80 |
5 |
3.03 |
节假日略有延迟 |
人员到岗及时率 |
≥95% |
80 |
5 |
3.03 |
一临聘人员休产假 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
人员合同可使用年限 |
≥1年 |
1 |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察官对相关人员工作满意度 |
≥80% |
70 |
15 |
10.31 |
一临聘人员休产假 |
总分 |
100 |
83.85 |
|
本单位工作人员加班补贴项目支出绩效自评表如下:
项目支出绩效自评表 |
(2023年度) |
项目名称 |
2023年专项:工作人员加班补贴 |
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江经济技术开发区人民检察院 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
10 |
100 |
10 |
政府预算资金 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
— |
100 |
— |
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
在2022年基础上,进一步提升加班补贴的司法办案效果,进一步促进检察事业高质量发展。 |
基本完成全年目标 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均加班补贴金额 |
≤3600元 |
3600 |
20 |
20 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
加班补贴收益人数 |
≥8人 |
8 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
≥90% |
80 |
10 |
7.22 |
设置原因导致数值过高 |
时效指标 |
加班补贴发放迟延率 |
≤5% |
3 |
10 |
10 |
节假日导致加班补贴延迟发放 |
法定期限内案件办结率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
涉检信访案件处置率 |
≥85% |
70 |
15 |
8.38 |
设置原因,导致分值过大 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察办案人员对加班补贴发放满意率 |
≥90% |
75 |
15 |
8.75 |
节假日导致加班补贴延迟发放 |
总分 |
100 |
84.35 |
|
本单位房屋租赁项目支出绩效自评表如下:
项目支出绩效自评表 |
(2023年度) |
项目名称 |
2023年专项:房屋租赁 |
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江经济技术开发区人民检察院 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
57.16 |
57.16 |
57.16 |
10 |
100 |
10 |
政府预算资金 |
57.16 |
57.16 |
57.16 |
— |
100 |
— |
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过提供办案场所为检察办案提供保障,促进检察办案质效提升,也为人民群众申诉信访提供场所。 |
基本完成全年绩效目标 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
单位面积年均租赁费 |
≤300元 |
300 |
20 |
20 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋租赁面积 |
≥1900平方米 |
1900 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
月均房屋可用面积 |
≥1900平方米 |
1900 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
房屋维修及时率 |
≥90% |
55 |
10 |
0.28 |
房屋多处出现维修问题,由于公用经费紧张,部分问题未及时修缮。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
房屋可使用年限 |
≥2年 |
2 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办案人员对房屋保障满意度 |
≥90% |
75 |
20 |
11.67 |
维修问题、停车难问题 |
总分 |
100 |
81.95 |
|
注:政法转移支付专项资金项目属于涉密项目,不予公开。
开发区检察院2023年度房屋租赁项目
绩效自评报告
一、部门项目绩效目标情况
通过提供办案场所为检察办案提供保障,促进检察办案质效提升,也为人民群众申诉信访提供场所。
二、单位自评工作开展情况
我院领导高度重视,积极推进预算绩效自评工作开展。
三、综合评价结论
2023年我院房屋租赁项目自评得分为81.95分,总体良好。
四、绩效目标完成情况总体分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2023年房屋租赁项目预算57.16万元,当年财政拨款57.16万元,上年结转0万元,单位补充0万元,全年房屋租赁项目收入57.16万元。
2.项目资金执行情况分析。
房屋租赁项目经费全部用于房屋租赁支出,主要用于房屋租赁,日常维修维护等支出。
3.项目资金管理情况分析。
我院房屋租赁项目经费专款专用,单独核算。
(二)总体绩效目标完成情况分析
基本完成全年绩效目标。全年共支出57.16万元。
(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标。
年初设置值房屋租赁面积≥1900平方米,年末为1900平方米,完成预计数量目标。
(2)质量指标。
月均房屋可用面积年初设置值为≥1900平方米,年末为≥1900平方米,达到预计质量指标。
(3)时效指标。
房屋维修及时率年初设置值为≥90%,年末考核为≥55%,主要原因为房屋多出出现维修问题,由于公用经费紧张,部分问题未及时修缮。
2.效益指标完成情况分析
(1)社会效益。
房屋可使用年限年初设置值为≥2年,年末考核为≥2年,完成预计社会效益目标。
3.满意度指标完成情况分析
办案人员对房屋保障满意度年限年初设置值为≥90%,年末考核为≥75%,主要原因为维修问题、停车难。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
本年度房屋租赁有两个项目略有偏离:
房屋维修及时率年初设置值为≥90%,年末考核为≥55%,略低于既定目标,主要原因为房屋多出出现维修问题,由于公用经费紧张,部分问题未及时修缮。
办案人员对房屋保障满意度年限年初设置值为≥90%,年末考核为≥75%,主要原因为维修问题、停车难。
下一步,我院将适当调整绩效目标,在实施过程中严格按照财经纪律、内控要求及本院实际需求,尽量将资金用到实处、发挥实效。
六、绩效自评结果应用和公开情况
绩效自评结果将在决算公开公开公示,自评结果将供领导决策参考使用。